2016年组织部预算公开
日期:2016-01-29
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一、部门主要职责:1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策,执行县委有关的规定、决议,搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。 2、负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组建设进行调查研究,研究制定加强和改进的意见、建议,并进行宏观指导,监督和检查。负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届示考察,提出调整配备的意见和建议,搞好向人大、县政协的干部推荐工作。 3、负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作,承办县委党建领导小组的日常业务。 4、研究提出基层党组织设置、调整意见。 5、规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县级部门党组织和乡镇机关支部党员发展考察审批,抓好党员电化教育和入党积极分子的培养工作。 6、组织开展“创先争优”活动搞好党员“双评”、负责向省、市、县委推荐党内各类先进集体和个人。 7、负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批,负责落实知识分子政策等工作,促进干部人事制度改革。 8、研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划,做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。 9、对全县干部培训教育工作进行规划指导,督促检查,组织县委管理和干部和各级党务(政工)干部的培训教育。 10、负责科级企事业部位党政主要领导干部的任免审批,对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查。 11、履行党管人才工作牵头抓总职能,推动人才强县战略的实施。 12、指导全县干部审查工作,办理县委管理干部出国出境的政治审查,对干部审查作出审查结论。 13、负责全县党费的收缴管理。 14、负责组织、干部工作年度统计工作,办理党员干部的来信访工作。 15、做好县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作;负责组织史资料征集、编纂工作。 16、负责离退休干部工作的宏观指导,管理县委老干局。 17、完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。 |
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二、2016年主要工作任务: 1、紧扣党性教育,科学设置培训内容、创新改进培训形式、完善规范培训管理、大规模大幅度提升干部素养。 2、始终坚持党管干部这个根本原则,把《干部选拔任用条例》作为干部选任的基本遵循,进一步深化干部人事制度改革、规范干部选拔任用机制、创新完善干部考核体系、加强年轻后备干部培养、强化干部监督管理力度,选优配强执政骨干队伍。 3、以贯彻落实《县委关于进一步加强基层党组织建设的意见》为抓手,坚持重心下移、政策下倾,进一步抓好党组织设置优化、进一步抓好农村带头人队伍建设、进一步加强基本制度建设、全面提升基层党组织各项工作水平,不断激发基层党建工作活力。 4、以落实人才强县战略意见为主线,切实履行组织部门管宏观、管政策、管协调、管服务的工作职责,进一步健全人才工作机制,大力实施重点人才工程,不断优化人才发展环境。 5、坚持从严治部,建立模范部门、打造过硬队伍。围绕建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门为目标,在部机关扎实开展“五从严、五争做、五创建”主题活动。 |
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三、部门预算单位构成 | ||||||||||||||||
单位名称 | 经费管理形式 | 人员编制数 | 在职人数 | 离退休人数 | 2016年预算收入数 | 2016年预算支出数 | ||||||||||
合计 | 41 | 36 | 259.759 | 259.759 | ||||||||||||
组织部(机关) | 财政拨款 | 41 | 36 | 259.759 | 259.759 | |||||||||||
四、部门预算情况说明 | ||||||||||||||||
2016年,收入总预算259.759万元,支出总预算259.759万元,其中:人员经费支出220.759万元,占总支出的85 %;商品服务支出39万元,占总支出的15 %。 | ||||||||||||||||
2016年一般公共预算财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
收入项目 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | 经济分类 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 | |||||||||
一、公共预算拨款 | 260 | 一、一般公共服务 | 一、工资福利支出 | 221 | 一、基本支出 | 260 | ||||||||||
工资性支出 | 221 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 39 | 工资福利支出 | 221 | ||||||||||
正常经费 | 39 | 三、国防 | 三、对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 39 | |||||||||||
项目支出 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补助 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 | 五、教育 | 五、转移性支出 | 二、项目支出 | |||||||||||||
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 | 六、科学技术 | 六、赠与 | 商品和服务支出 | |||||||||||||
二、政府性基金收入 | 七、文化体育与传媒 | 七、债务利息支出 | 资本性支出 | |||||||||||||
三、事业收入 | 八、社会保障和就业 | 八、债务还本支出 | 其他支出 | |||||||||||||
纳入财政专户管理的教育收费 | 九、社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 三、事业单位经营支出 | |||||||||||||
其他事业收入 | 十、医疗卫生 | 十、其他资本性支出 | ||||||||||||||
四、事业单位经营收入 | 十一、节能环保 | 十一、贷款转贷和产权参股 | ||||||||||||||
五、其他收入 | 十二、城乡社区事务 | 十二、其他支出 | ||||||||||||||
十三、农林水事务 | ||||||||||||||||
十四、交通运输 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 260 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 本年支出合计 | |||||||||||||
六、上级补助收入 | 十六、商业服务业等事务支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 十七、金融监管等事务支出 | 五、上缴上级支出 | ||||||||||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||||||||||||
九、上年结转 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||||||||||||
一般预算结转 | 二十、住房保障支出 | |||||||||||||||
基金预算结转 | 二十一、粮油物资管理事务 | |||||||||||||||
二十二、储备事务支出 | ||||||||||||||||
二十三、预备费 | ||||||||||||||||
二十四、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||
二十五、其他支出 | ||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||
收入总计 | 260 | 功能分类合计 | 经济分类合计 | 260 | 项目类别支出合计 | |||||||||||
上表:B56=D56=F56=H56 | ||||||||||||||||
收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | ||||||
小计 | 财政预算安排拨款 | 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 | 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 | 纳入财政专户管理的教育收费 | 其他事业收入 | 小计 | 一般预算结转 | 基金预算结转 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
组织部(机关) | 259.759 | 259.759 | 259.759 | |||||||||||||
总计 | 259.759 | 259.759 | 259.759 | |||||||||||||
支 出 预 算 总 表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||||
支出功能分类科目编码(类款项) | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 其他支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
组织部(机关) | 2013201 | 行政运行 | 243.7104 | 243.7104 | 198.4824 | 39 | 6.228 | |||||||||
2100501 | 医疗保险 | 6.0494 | 6.0494 | 6.0494 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.5959 | 9.5959 | 9.5959 | ||||||||||||
2080305 | 生育保险 | 0.4033 | 0.4033 | 0.4033 | ||||||||||||
总计 | 259.759 | 259.759 | 204.9351 | 39 | 15.8239 | |||||||||||
2016年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类) | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 243.7104 | 243.7104 | |||||||||||||
2100501 | 医疗保险 | 6.0494 | 6.0494 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.5959 | 9.5959 | |||||||||||||
2080305 | 生育保险 | 0.4033 | 0.4033 | |||||||||||||
总计 | 259.759 | 259.759 | ||||||||||||||
2016年一般公共预算财政拨款支出表(按经济分类科目分) | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 部门(科目)名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
合计 | 259.759 | 259.759 | ||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 204.9351 | 204.9351 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 196.9152 | 196.9152 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1.5672 | 1.5672 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | |||||||||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 6.4527 | 6.4527 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | |||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 39 | 39 | |||||||||||||
30201 | 办公费 | 12 | 12 | |||||||||||||
30202 | 印刷费 | 12 | 12 | |||||||||||||
30203 | 邮电费 | |||||||||||||||
30205 | 水电费 | |||||||||||||||
30208 | 取暖费 | |||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 2 | 2 | |||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | |||||||||||||||
30214 | 租赁费 | |||||||||||||||
30215 | 会议费 | 2 | 2 | |||||||||||||
30216 | 培训费 | 3 | 3 | |||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 5 | 5 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | |||||||||||||||
30228 | 工会经费 | |||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 3 | 3 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 15.8239 | 15.8239 | |||||||||||||
30301 | 上卡离退休费 | 6.228 | 6.228 | |||||||||||||
30302 | 未上卡离退休费 | |||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 9.5959 | 9.5959 | |||||||||||||
30312 | 住房补贴 | |||||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款“三公经费”情况说明 | ||||||||||||||||
2016年一般公共预算财政拨款“三公经费”5 万元,较上年减少 17 万元,下降77%,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车购置预算 0万元,较上年减少 0万元,下降 0 %,公务用车运行维护费预算 0 万元,较上年减少 17万元,下降100%,主要是公车改革 ;公务接待费预算5万元,较上年减少 0万元,下降 0%,主要是维持上年标准。 | ||||||||||||||||
2016年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
组织部(机关) | 5 | 5 | ||||||||||||||
总计 | 5 | 5 |