2016年组织部预算公开

日期:2016-01-29
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一、部门主要职责:1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策,执行县委有关的规定、决议,搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。
2、负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组建设进行调查研究,研究制定加强和改进的意见、建议,并进行宏观指导,监督和检查。负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届示考察,提出调整配备的意见和建议,搞好向人大、县政协的干部推荐工作。
3、负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作,承办县委党建领导小组的日常业务。
4、研究提出基层党组织设置、调整意见。
5、规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县级部门党组织和乡镇机关支部党员发展考察审批,抓好党员电化教育和入党积极分子的培养工作。
6、组织开展“创先争优”活动搞好党员“双评”、负责向省、市、县委推荐党内各类先进集体和个人。
7、负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批,负责落实知识分子政策等工作,促进干部人事制度改革。
8、研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划,做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。
9、对全县干部培训教育工作进行规划指导,督促检查,组织县委管理和干部和各级党务(政工)干部的培训教育。
10、负责科级企事业部位党政主要领导干部的任免审批,对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查。
11、履行党管人才工作牵头抓总职能,推动人才强县战略的实施。
12、指导全县干部审查工作,办理县委管理干部出国出境的政治审查,对干部审查作出审查结论。
13、负责全县党费的收缴管理。
14、负责组织、干部工作年度统计工作,办理党员干部的来信访工作。
15、做好县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作;负责组织史资料征集、编纂工作。
16、负责离退休干部工作的宏观指导,管理县委老干局。
17、完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。
二、2016年主要工作任务:
1、紧扣党性教育,科学设置培训内容、创新改进培训形式、完善规范培训管理、大规模大幅度提升干部素养。
2、始终坚持党管干部这个根本原则,把《干部选拔任用条例》作为干部选任的基本遵循,进一步深化干部人事制度改革、规范干部选拔任用机制、创新完善干部考核体系、加强年轻后备干部培养、强化干部监督管理力度,选优配强执政骨干队伍。
3、以贯彻落实《县委关于进一步加强基层党组织建设的意见》为抓手,坚持重心下移、政策下倾,进一步抓好党组织设置优化、进一步抓好农村带头人队伍建设、进一步加强基本制度建设、全面提升基层党组织各项工作水平,不断激发基层党建工作活力。
4、以落实人才强县战略意见为主线,切实履行组织部门管宏观、管政策、管协调、管服务的工作职责,进一步健全人才工作机制,大力实施重点人才工程,不断优化人才发展环境。
5、坚持从严治部,建立模范部门、打造过硬队伍。围绕建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门为目标,在部机关扎实开展“五从严、五争做、五创建”主题活动。
三、部门预算单位构成
单位名称 经费管理形式 人员编制数 在职人数 离退休人数 2016年预算收入数 2016年预算支出数
合计   41 36   259.759 259.759
组织部(机关) 财政拨款 41 36   259.759 259.759
四、部门预算情况说明
     2016年,收入总预算259.759万元,支出总预算259.759万元,其中:人员经费支出220.759万元,占总支出的85 %;商品服务支出39万元,占总支出的15 %。
2016年一般公共预算财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
收入项目 2016年预算 功能分类 2016年预算 经济分类 2016年预算 支出项目类别 2016年预算
一、公共预算拨款 260 一、一般公共服务   一、工资福利支出 221 一、基本支出 260
工资性支出 221 二、外交   二、商品和服务支出 39 工资福利支出 221
正常经费 39 三、国防   三、对个人和家庭补助支出   商品和服务支出 39
项目支出   四、公共安全   四、对企事业单位的补助   对个人和家庭补助支出  
纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款   五、教育   五、转移性支出   二、项目支出  
国有资产处置及出租出借收入安排的拨款   六、科学技术   六、赠与    商品和服务支出   
二、政府性基金收入   七、文化体育与传媒   七、债务利息支出   资本性支出  
三、事业收入   八、社会保障和就业   八、债务还本支出   其他支出  
纳入财政专户管理的教育收费   九、社会保险基金支出   九、基本建设支出   三、事业单位经营支出  
其他事业收入   十、医疗卫生   十、其他资本性支出      
四、事业单位经营收入   十一、节能环保   十一、贷款转贷和产权参股      
五、其他收入   十二、城乡社区事务   十二、其他支出      
    十三、农林水事务          
    十四、交通运输          
本年收入合计 260 十五、资源勘探电力信息等事务       本年支出合计  
六、上级补助收入   十六、商业服务业等事务支出       四、对附属单位补助支出  
七、附属单位上缴收入   十七、金融监管等事务支出       五、上缴上级支出  
八、用事业基金弥补收支差额   十八、地震灾后恢复重建支出          
九、上年结转   十九、国土资源气象等事务          
 一般预算结转    二十、住房保障支出          
 基金预算结转    二十一、粮油物资管理事务          
    二十二、储备事务支出          
    二十三、预备费          
    二十四、国债还本付息支出          
    二十五、其他支出          
    二十六、转移性支出          
收入总计 260 功能分类合计   经济分类合计 260 项目类别支出合计  
上表:B56=D56=F56=H56
收 入 预 算 总 表
单位:万元
单位名称 合计 公共预算拨款 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 财政预算安排拨款 纳入预算管理的行政事业收费收入安排的拨款 国有资产处置及出租出借收入安排的拨款 纳入财政专户管理的教育收费 其他事业收入 小计 一般预算结转 基金预算结转
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
组织部(机关) 259.759 259.759 259.759                          
总计 259.759 259.759 259.759                          
支 出 预 算 总 表
单位:万元
单位名称 项目 总 计 基本支出 项目支出 事业单位                           经营支出 对附属单位          补助支出 上缴上级支出
支出功能分类科目编码(类款项) 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 小计 商品和服务支出 资本性支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
组织部(机关) 2013201 行政运行 243.7104 243.7104 198.4824 39 6.228              
  2100501 医疗保险 6.0494 6.0494 6.0494                  
  2210201 住房公积金 9.5959 9.5959     9.5959              
  2080305 生育保险 0.4033 0.4033 0.4033                  
总计     259.759 259.759 204.9351 39 15.8239              
2016年一般公共预算财政拨款支出总表(按功能科目分类)
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
2013201 行政运行 243.7104 243.7104  
2100501 医疗保险 6.0494 6.0494  
2210201 住房公积金 9.5959 9.5959  
2080305 生育保险 0.4033 0.4033  
总计 259.759 259.759  
         
2016年一般公共预算财政拨款支出表(按经济分类科目分)
单位:万元
科目编码 部门(科目)名称 小计 基本支出 项目支出
  合计 259.759 259.759  
301 工资福利支出 204.9351 204.9351  
  30101   基本工资 196.9152 196.9152  
  30102   津贴补贴 1.5672 1.5672  
  30103   奖金      
  30104   社会保障缴费 6.4527 6.4527  
  30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 39 39  
  30201   办公费 12 12  
  30202   印刷费 12 12  
  30203   邮电费      
  30205   水电费      
  30208   取暖费      
  30211   差旅费 2 2  
  30213   维修(护)费      
  30214   租赁费      
  30215   会议费 2 2  
  30216   培训费 3 3  
  30217   公务接待费 5 5  
  30226   劳务费      
  30228   工会经费      
  30231   公务用车运行维护费      
  30239   其他交通费用 3 3  
  30299   其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭补助支出 15.8239 15.8239  
  30301   上卡离退休费 6.228 6.228  
  30302   未上卡离退休费      
  30311   住房公积金 9.5959 9.5959  
  30312   住房补贴      
310 其他资本性支出      
  31002   办公设备购置      
  31007   信息网络及软件购置更新      
五、一般公共预算财政拨款“三公经费”情况说明
    2016年一般公共预算财政拨款“三公经费”5 万元,较上年减少 17 万元,下降77%,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车购置预算 0万元,较上年减少 0万元,下降 0 %,公务用车运行维护费预算  0 万元,较上年减少 17万元,下降100%,主要是公车改革 ;公务接待费预算5万元,较上年减少 0万元,下降 0%,主要是维持上年标准。
2016年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
组织部(机关) 5         5
总计 5         5